Aviso de Hacienda a los autónomos: haces este trámite antes del 21 de abril o habrá sanción

Se trata de una revisión indispensable con el fin de que no caigan consecuencias fiscales

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. | Europa Press

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En el dinámico mundo de los autónomos en España, se avecina una fecha de gran relevancia que no debe pasarse por alto. La Agencia Tributaria ha fijado el 21 de abril de 2025 como el día señalado para que los trabajadores por cuenta propia presenten sus declaraciones trimestrales. No lograr cumplir con este trámite fiscal puede tener consecuencias económicas considerables, pues las multas pueden empezar en 200 euros si la omisión es sin requerimiento, y aumentar hasta los 600 euros con requerimiento oficial.

Documentos clave que debes tener en cuenta

El proceso implica completar una serie de formularios esenciales: el modelo 303 para la autoliquidación del IVA, el modelo 130 necesario para el pago fraccionado del IRPF en el régimen de estimación directa y el modelo 131 para quienes tributan mediante módulos. Además, aquellos que han practicado retenciones a empleados o profesionales deben entregar el modelo 111, mientras que el modelo 115 es obligatorio para quienes manejan alquileres sujetos a retención. Aunque el último día fijado es el 21 de abril, como esta fecha cae en domingo, el plazo se extiende hasta el lunes 22, conforme a las regulaciones tributarias.

Un aspecto que muchos profesionales autónomos ignoran es la necesidad de declarar aún si no han tenido actividad económica en el primer trimestre del año. Este conocimiento erróneo les deja vulnerables a sanciones, dado que al estar dados de alta, su obligación tributaria sigue vigente. Usar la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y mecanismos como el certificado digital, DNI electrónico o el sistema Cl@ve PIN son la única forma válida de presentar estas declaraciones.

Consecuencias de descuidar las fechas

En el ecosistema fiscal, los errores comunes son perjudiciales para los autónomos. Emplear modelos incorrectos o simplemente olvidar los plazos estipulados puede llevar a conflictos fiscales innecesarios y significativos problemas legales. La asesoría con profesionales especializados o el uso de herramientas de gestión puede mitigar muchos de estos riesgos.

Para evitar llegar a este punto, los trabajadores por cuenta propia deberían buscar asesoramiento o soluciones tecnológicas que les faciliten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La planificación y seguimiento proactivo son fundamentales para garantizar que todas las responsabilidades tributarias se cumplen de manera satisfactoria, permitiendo así concentrarse en lo más importante: el crecimiento de sus negocios y el servicio a sus clientes.